Здравствуйте. ООО на ОСНО взяло транспортное средство в лизинг. Был оплачен аванс 3554195-00 и лизинговый платеж 234122-00 в одном квартале. Лизингодатель выставляет одну с/ф на авансовый платеж +лизинговый платеж на сумму 3788317-00
Можем ли мы не учитывать в декларации по НДС полностью данную сумму, а только частично, т.е. авансовый платеж учитываем полностью, а лизинговый платеж учитываем в другом квартале?